目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区信访局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区信访局2026年部门预算公开报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电,接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。
(二)负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。
(三)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。
(四)承担协调处理群众赴邕进京到非接待场所有关人员的责任,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
(五)承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。
(六)协调、检查、指导全区信访工作;起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。
(八)承担自治区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
(九)负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。
(十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
(十一)负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作;承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。
除以上主要职责外,另职责调整主要内容:1.加强对信访工作的综合协调指导职责,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥自治区信访工作联席会议办公室的作用。2.加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。3.加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保信访工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。
二、机构设置情况
自治区信访局2026年纳入部门预算汇编范围的预算单位共有2个,包括:广西壮族自治区信访局(行政机关)和广西信访信息中心(事业单位)
局机关内设8个职能处(室),分别是:办公室,综合指导处,办信处(投诉受理处),接访处,信访联络处,督查调研处,复查复核处,机关党委(人事处)。
局属二层单位1个:广西信访信息中心,为公益一类事业单位,无内设机构。主要职能:负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作;承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。
第二部分:广西壮族自治区信访局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年部门总收入3532.47万元,总支出3532.47万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少149.85万元,下降4.07%。收入包括:一般公共财政拨款收入、其他收入、上年结转结余收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支预算减少主要是项目支出减少,原因是落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出和非刚性支出。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年部门预算总收入3532.47万元,同比减少149.85万元,下降4.07%。其中:一般公共财政拨款收入3512.47万元,占总收入的99.43%,同比减少159.85万元,下降4.35%,主要是项目支出预算收入减少;单位资金收入10.00万元,占总收入的0.28%,与上年度持平;上年结转结余10.00万元,占总收入的0.28%,同比度增加10.00万元,主要是将非财政拨款形成的结转结余资金统筹编入2026年度预算使用。
2026年收入预算减少主要是项目支出减少,原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出和非刚性支出。
三、部门预算支出总体情况说明
2026年部门预算总支出3532.47万元,同比减少149.85万元,下降4.07%,支出预算减少主要是项目支出减少,原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出和非刚性支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类
1.一般公共服务支出3019.68万元,占总支出的85.48%,同比减少166.25万元,下降5.22%;
2.社会保障和就业支出295.26万元,占总支出的8.36%,同比增加12.41万元,增长4.39%;
3.卫生健康支出82.97万元,占总支出的2.35%,同比增加1.52万元,增长1.87%;
4.住房保障支出134.55万元,占总支出的3.81%,同比增加2.46万元,增长1.86%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1980.85万元,占支出总预算56.08%,同比增加148.38万元,增长8.10%。其中:工资福利支出预算1524.97万元,占基本支出预算76.99%,同比增加46.65万元,增长3.16%;商品和服务支出预算356.52万元,占基本支出预算18.00%,同比增加96.85万元,增长37.30%;对个人和家庭的补助预算99.36万元,占基本支出预算5.02%,同比增加4.87万元,增长5.15%。
基本支出增加的主要原因:一是因政策性增支而相应增加的人员经费预算;二是按照编制要求原在项目支出中列支的部分项目纳入基本支出预算。
2.项目支出预算。
项目支出预算1551.61万元,占支出总预算43.92%,同比减少298.24万元,下降16.12%,由17个专项项目组成。其中:商品和服务支出预算1465.07万元,占项目支出预算94.42%,同比减少258.14万元,下降14.98%;资本性支出预算86.54万元,占项目支出预算5.58%,同比减少40.10万元,下降31.66%。
项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出和非刚性支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
自治区信访局2026年没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算收入安排的支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
自治区信访局2026年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52.28万元,同口径比2025年增加26.71万元,增长104.46%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排10.72万元,与上年度一致。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排37.47万元,同比增加27.50万元,增长275.83%,其中:公务用车购置费2026年预算安排28.00万元,同比增加28.00万元,增加的原因是根据年度更新配置计划购置1辆公务用车;公务用车运行维护费2026年预算安排9.47万元,同比减少0.50万元,下降5.02%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,进一步压减运行维护费支出。
(三)公务接待费2026年预算安排4.09万元,同比减少0.79万元,下降16.19%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,进一步压减公务接待费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
2026年度机关运行经费财政拨款预算335.60万元,同比增加93.12万元,增长38.40%,增加的主要原因是按照2026年部门预算编制要求,物业管理费、党团工青妇等活动经费等项目支出费用纳入基本支出。开支包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
另外,局属1个全额拨款事业单位运行相关经费财政拨款预算20.91万元,同比增加3.72万元,增长21.64%,增加的主要原因是按照2026年部门预算要求,残疾人保障金支出等项目支出费用纳入基本支出。开支包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算312.26万元,同比增加40.51万元,增长14.91%。增加的主要原因是年内新增公务用车购置和部分办公设备采购,政府采购预算相应增加。
按政府采购资金类型:一般公共预算拨款312.26万元。
按政府采购组织形式:集中采购161.74万元,同比增加40.67万元,增长33.59%,其中:货物类采购预算51.10万元,服务类采购预算261.16万元,工程类采购预算0万元;分散采购150.52万元,同比减少0.16万元,下降0.11%,其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算150.52万元,工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
自治区信访局2026年公务用车编制为3辆,实有3辆,全部为机要通信和应急用车。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目17个,预算资金1551.61万元;对下转移支付项目1个,预算资金37.26万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
信息化运维费 | 301.51 | ①通过开展信息化运行维护服务工作,实现全区网上信访信息系统、信访智能辅助系统、大数据平台等所有信息系统的本地化驻场运维和及时响应。②为本局的视频信访会议系统、计算机网络提供驻场技术维护服务,全区视频信访系统及相关设备技术维修和保养服务,确保各系统高效正常运行。③实现区信访局至仙葫接访中心专线对接,保证仙葫接访中心200M宽带和31个无线AP接入模块、仙葫接访中心36台IPTV电视服务、以及智能语音系统各数字专线的正常运行。④确保信访公共信息管理与服务平台系统安全、数据安全、运行正常,持续推进全区信访工作高质量发展。⑤提供性价比高的办公耗材更换和运维保养服务,确保网络设备高效运转。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、上年结转结余:上年结转是指会计年度结束时,将账户余额转入下一年度;上年结余是指在各级总预算年终决算时,因总收入大于总支出形成的差额。
四、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出:指政府社会保障与就业方面的支出。
六、卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。
七、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区信访局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件:广西壮族自治区信访局2026年部门预算报表.xlsx







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